您好老师,我公司10月份购买了一台电脑,并记账做发票认证,在11月份由于质量问题退货,并开具红字发票信息表,在12月份的时候又把红字信息表作废重新开具了一张,红字发票也是在12月份收到的,请问我在哪个月申报进项税转出呢?

Joy
于2019-12-12 13:27 发布 781次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-12-12 13:28
你好!
在12月份做进项税额转出
相关问题讨论
您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,很高兴为你解答
红字发票做进项税额转出
2020-10-28 16:14:36
你好!
在12月份做进项税额转出
2019-12-12 13:28:39
红字信息表审核通过了没?没有就可以删除作废,如果是审核通过,你去撤销就可以啦。开票系统 红字信息表查询之后选中 ,上面会显示撤销,你点这个可以
2021-03-31 11:44:26
你好,你看下你的税号填写的是不是正确的应该填写购买方正确的
2022-12-13 20:27:57
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2019-12-12 13:33
蒋飞老师 解答
2019-12-12 13:35
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2019-12-12 14:08
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