老师,我们给渠道打款了5万,发票已经开了,我们也认证了,跨月。现在要退款了。我们收票的怎么办呢。是开个负数么?
特立独行的朵朵酱
于2019-12-12 10:18 发布 1028次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-12 10:24
你开红字信息表,对方给你开负数发票。
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把这些发票视为已认证而不符合抵扣条件的发票即可。2、处理办法:将已认证的负数发票涉及到的负数进项税额,在附表二的第24-26行填列。
2018-05-31 08:57:12

您好!不需要认证。
2016-08-15 09:57:29

负数不必再拿去认证了,直接用红数冲减原采购分录即可
2016-11-28 13:25:09

是的,负数发票不能勾选认证。直接做进项转出
2020-03-31 15:55:58

你好,那就不用去认证了,抵消了
2020-04-07 11:01:54
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