送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-11 22:57

您好
对方没有抵扣 不需要做进项税额转出处理
已经红冲 b要收款只能重开发票

请多指教 追问

2019-12-11 22:58

b是不是得重复交税了?

bamboo老师 解答

2019-12-11 22:59

不会啊 您红冲了再开具发票 一正一负

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相关问题讨论
您好 对方没有抵扣 不需要做进项税额转出处理 已经红冲 b要收款只能重开发票
2019-12-11 22:57:25
你好,可以让对方开具红字信息表,自己开具红冲发票 的呢
2019-05-08 16:07:29
您好!不可以的。减少不了,只能先交税了
2019-04-09 13:57:21
你好,4月份开具的发票不可以抵扣3月份所属期的增值税,只能抵扣你公司4月份之后的应缴纳的增值税。
2019-04-09 12:03:01
那就不退税了,抵扣认证处理也是一样的。后期少交增值税。
2019-04-11 12:21:03
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