请问老师:b给客户a开的2018年的发票,a做了账了,但没有抵扣,而且钱也没给b。b现在要收款,红冲了那张发票,是不是a要做进账税转出,b要收款只能重开发票是吗?
请多指教
于2019-12-11 22:56 发布 1118次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-11 22:57
您好
对方没有抵扣 不需要做进项税额转出处理
已经红冲 b要收款只能重开发票
相关问题讨论

您好
对方没有抵扣 不需要做进项税额转出处理
已经红冲 b要收款只能重开发票
2019-12-11 22:57:25

你好,可以让对方开具红字信息表,自己开具红冲发票 的呢
2019-05-08 16:07:29

你好,4月份开具的发票不可以抵扣3月份所属期的增值税,只能抵扣你公司4月份之后的应缴纳的增值税。
2019-04-09 12:03:01

您好!不可以的。减少不了,只能先交税了
2019-04-09 13:57:21

重开就是需要再缴纳一次税款
2020-04-25 12:12:04
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2019-12-11 22:58
bamboo老师 解答
2019-12-11 22:59