- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,会计分录,借:预付账款 贷:银行存款 ,发票到了,冲减预付款
2019-12-11 12:30:38

你好
可以的
直接做具体的费用就可以
2021-11-07 20:04:13

你好,需要将原来的这笔分录红冲,再做冲成本的分录。
2020-01-10 21:55:42

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用 按月摊销
贷:其他应付款
2020-06-09 14:02:46

您好,分录,借:管理费用-服务费用,贷;现金或者银行存款
2019-04-10 16:50:04
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