内账问题,客户货款含税,但是把货款和税款分开会很麻烦,我们税款收客户的然后要还到我们工厂去,也就是算我们的供应商,因为我们自己没有发票开的,我可不可以当月全部借应收账款 贷主营业务收入,等客户以后把款汇进来了,并且要开票,就借银行存款 贷应收账款 再做借主营业务收入 贷其他应付款-工厂,然后就不结转主营业务成本了

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于2016-04-09 10:31 发布 1430次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2016-04-09 12:59
老师,但是这样操作很麻烦,客户经常会凑好多笔再一起汇款的,再安排开票的,
比如1号销售单开100元,其中货物95.24元,税是4.76元;
2号销售单开200元,其中货物190.48元,税是9.52元;
3号退货总金额50元,其中货物47.62元,税是2.38元;
4号客户汇款250元,安排开票是250元,税点如果是5%,我们应付工厂税12.5元,但是我们跟客户其实只收了11.9元
而且是内账,这样操作的客户会很多,工作量就很大,所以想问我上面那种做法可不可以
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田老师 解答
2016-04-09 11:33
田老师 解答
2016-04-09 15:39