送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-09 10:43

你好,业务招待的进项是不可以销项税额的

ting 追问

2019-12-09 11:02

如果进项已认证需要转出,分录是:借管理费用,贷进项转出是么?

邹老师 解答

2019-12-09 11:07

你好,是的,是这样做分录
借:管理费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

ting 追问

2019-12-09 11:18

期末把进项转出金额结转到转出未交增值税里,还要额外再做分录么?

邹老师 解答

2019-12-09 11:24

你好,需要做这个结转分录的
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税

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你好,那个不能抵扣进项的
2024-05-24 11:42:19
那个不能抵扣的哈
2024-09-11 10:37:13
是的,公司业务招待的住宿费可以抵扣进项税。但是,需要满足一定的条件,比如住宿费必须是为了公司的正常经营活动而支付的,并且必须有相关的发票和账单。
2023-03-01 09:47:55
同学您好,一般计入业务招待费不可抵扣进项,你可以放在管理费用-住宿费或者其他进行抵扣
2022-04-29 21:10:04
您好,招待的进项税是不能抵扣的
2023-07-04 11:44:10
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