老师你好 我想问下就是预交电费,步骤是这样的。公司一个人先去拿自己的钱交的,把票给会计做账,次月才报账。我们每个月底都会汇总实际用电量! 我收到票时怎么做?他报账的时候我又该怎么做?每月冲实际用电又该怎么做? 以下是我自己捋的,麻烦帮我看下
曲江
于2019-12-07 11:40 发布 1803次浏览

- 送心意
小鹿老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-07 11:45
不用应付账款,职工代付电费挂其他应付款。你把分录里的应付账款挂成其他应付款就行。
相关问题讨论

不用应付账款,职工代付电费挂其他应付款。你把分录里的应付账款挂成其他应付款就行。
2019-12-07 11:45:46

入预收账款--预交电费向电业局付款时候,冲预收账款-预交电费
2020-06-08 10:44:36

你好,做分摊分录 借 管理费用 1000 贷 预付账款 1000
2019-10-15 16:39:58

是按实际发生的入账,借:管理费用--电费,贷:预付账款
2017-06-22 10:53:25

预算会计是收付实现制
借,事业支出
贷,资金结存
2019-11-06 19:50:28
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