送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-12-06 15:55

你好,发工资的时候,贷方其他应收款

狼月 追问

2019-12-06 15:56

能不能写一个完整的分录

狼月 追问

2019-12-06 15:56

要不要计提福利费

汪晨老师 解答

2019-12-06 16:01

你好,发工资  借  应付职工薪酬1000  贷  银行存款500  其他应收款500
不需要计提福利费,实际上是员工自己花钱租的。

狼月 追问

2019-12-06 16:03

那其他应收账款余额怎么处理呢?

狼月 追问

2019-12-06 16:04

是不是要需要做一个分录?

汪晨老师 解答

2019-12-06 16:05

你好,你支付房租时,就是借其他应收款,公司承担的借  管理费用

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