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在水一方888
于2019-12-06 13:15 发布 1917次浏览
涵涵老师
职称: 中级会计师
2019-12-06 13:21
你好,先把原来凭证冲红,做相反分录,等正确发票来了再重新入账
在水一方888 追问
2019-12-06 13:35
是我们开出去开错了,本月开错的这张要不要做收入,下月冲红的那张怎样账务处理呢
涵涵老师 解答
2019-12-06 13:41
你好,你当月发票,下月冲红,当月没有发现开错,你在当月会做收入确认,跟税务收入保持一致
2019-12-06 13:59
红字发票做相反分录,借主营业务收入,贷应收账款吗?
2019-12-06 14:01
你好,是做相反分录
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涵涵老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.92 解题: 633 个
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在水一方888 追问
2019-12-06 13:35
涵涵老师 解答
2019-12-06 13:41
在水一方888 追问
2019-12-06 13:59
涵涵老师 解答
2019-12-06 14:01