老师您好。我们是建筑装饰公司,和业主甲方签订了 问
这个不行的,只能开票给总公司 答
老师长期待摊费用有几年分摊完这种说法吗? 问
您好, 一般是按三年来摊完的 答
公司给员工报销的过年回家路费,员工凭发票报销,这 问
那个计入管理费用-福利费,需要申报个税的 答
老师,生产企业出口货物有我们自产的还有外购的,外 问
您好,这个的话没有发票不能报关的 答
老师,2年前少计提的资产折旧几百块,现在调账可以不 问
可以的,可以不用修改的。 答
建筑施工会计科目里,工程施工-合同成本-间接费用费用下面可以增加明细科目管理费吗?
答: 您好 建筑施工会计科目里,工程施工-合同成本-间接费用费用下面可以增加明细科目管理费
上午好,老师,请问在异地开立分公司租用的办公室,是应该计入工程施工-间接费用科目还是管理费用科目呢?
答: 你好进入。你好,进入间接费这里。你好,进入间接费这里面的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
工程施工,合同成本,现场经费如果转换成新的会计科目,是不是合同履约成本,工程施工,间接费用?
答: 账务处理- 收到预收款: 借:银行存款1090万元 贷:合负债预收工程款1090万元 账务处理二 对收到的预收款进行预缴增值税2% : 借:应交税费预缴增值税20万元 贷:银行存款 20万元 账务处理三 当地预交附加税 借:应交税费-城建税1.4万元 . -教育费附加0.6万元 -地方教育费附加0.4万元 贷:银行存款2.4万元 账务处理四 异地施工预缴0.2%的企业所得税: 借:应交税费-应交企业所得税 3万元 贷:银行存款 3万元 账务处理五 月底结转预缴的增值税: 借:应交税费未交增值税20万元 贷:应交税费预缴增值税20万元 账务处理六 平时收到工程结算款并开具发票: 借:应收账款 借:银行存款1090万元 贷:合同结算价款结算1000万元 应交税费-应交增值税销项税额90万元 账务处理七 平时支付工程分包款并取得发票: 借:合同履约成本分包成本200 应交税费应交增值税进项税额18万元 贷:银行存款/应付账款218万元 账务处理八 平时工地购买建筑材料: 借:原材料100万元 应交税费应交增值税进项税额13万元 贷:银行存款/应付账款113万元 账务处理九 平时工地领用建筑材料: 借:合同履约成本直接材料费100万元 贷:原材料 100万元 账务处理十 每月按照工程完工进度确认收入、成本: 借:合同结算收入结转2000万元 贷:主营业务收入2000万元 借:主营业务成本1600万元 贷:合同履约成本1600万元 账务处理十一 支付机械使用费: 借:合同履约成本一机械使用费 100万元 应交税费应交增值税进项税额9万元 贷:银行存款 109万元 账务处理十二 支付人工费: 借:合同履约成本一直接人工费 100万元 贷:应付职工薪酬-工资 100万元 账务处理十三 支付日常其他费: 借:合同履约成本--其他直接费20万元 贷:银行存款(或现金等)20万元. 账务处理%2B四 月底结转末缴增值税: 借:应交税费- -应交增值税一 转出未交增值税3万元 贷:应交税费-未交增值税 3万元 账务处理十五 合同完工结算质保金未支付: 借:合同资产-质保金109万元 贷:工程结算-价款结算100万元 应交税费应交增值税销项税额9万元
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2019-12-06 09:25
bamboo老师 解答
2019-12-06 09:26
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2019-12-06 09:33
bamboo老师 解答
2019-12-06 09:34
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2019-12-06 09:54
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2019-12-06 09:54