老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

我公司收到一笔预收货款,产品还没有发出,这个分录怎么写,发出产品后又应该怎么写
答: 你好,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师好!请问收到前欠货款分录摘要怎么写?摘要:收货款 ,这样写可以吗?谢谢!
答: 你好,可以的,可以这么做。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们去年给一批货别人代销,他1月份把货款打给我们备注11月货款,我那时候是挂的发出产品,收到这个钱怎么做分录啊?
答: 你好 !(1)发出商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品 (2)收到代销清单时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 借:销售费用 贷:应收账款 (3)收到支付的贷款时: 借:银行存款 贷:应收账款

