送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-04 10:01

您好,请问您为何要做进项税额转出,当初购入是如何做分录的

dreamer 追问

2019-12-04 10:01

对方公司跑了,税务局说要做进项税额转出

dreamer 追问

2019-12-04 10:02

那个发票以前已经抵扣的

dreamer 追问

2019-12-04 10:02

就是公司个人手册的印刷费

宸宸老师 解答

2019-12-04 10:04

您好,是异常发票对吗?

借:管理费用等    【此为税额的金额】
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

dreamer 追问

2019-12-04 10:05

宸宸老师 解答

2019-12-04 10:06

嗯嗯,好的,祝您工作顺利

上传图片  
相关问题讨论
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...