老师好 想咨询下 公司是小规模 11月总共开了80000的发票 ,有增值税2330.1 ,达到免税条件,如果做分录呢 ?增值税2330.1要放到减免税额里么? 如果3月没超过30万收入,报税时该怎么申报呢?
小伊素果
于2019-12-03 15:13 发布 626次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-12-03 15:15
正常计提增值税
缴纳的时候转入营业外收入科目
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小规模季度不超过30万就免征增值税和附加税,你在月确认收入的时候还是要做销项税额,在申报的时候确定季度不超30万就免征,把应交税费转入营业外收入
2019-04-17 15:42:31

借 营业外收入
贷 应交增值税
2019-11-29 10:37:43

发票开的是免费的吗?
2020-05-22 16:14:39

你好
减免的增值税在期末转入营业外收入
借,应交税费一应增
贷,营业外收入
2020-07-11 13:28:29

你好!借应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外收入。
2019-01-11 15:04:39
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小伊素果 追问
2019-12-03 15:23
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2019-12-03 15:24