老师,您好,软件服务商企业,企业会计准则,先开发票(不 问
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 答
请问修改了所属期9月附表二25栏数据,是不是不用修 问
同学,你好 附表二25栏数据,你说的是增值税? 答
老师,关于制造费用分配到各产品的分录是怎么样的, 问
借:生产成本 贷:制造费用 完工入库时 借:库存商品 贷:生产成本 答
建筑公司异地预缴个人所得税率多少? 问
若税局没有核定征收率,要按工资个税申报 答
老师,您好,我们公司收到一张普通发票,项目名称为:建 问
一般纳税人简易计税就是3% 答

去年的会计凭证,借:销售费用,贷:应付账款,金额多记了4万,怎么调整
答: 你好,借:应付账款4 贷:以前年度损益调整4
今年发现去年的应付账款金额做错了,怎么调整,原凭证是:借: 销售费用-运费 应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 现在是先对原凭证冲红,然后按正确的做吗?
答: 您好!是的。如果金额不大你按你说的那样做就行了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,请问19年12月有笔应付账款借贷方金额放错位置,如果在20年1月调整应如何做该笔分录,错误分录:借:应付账款 9000,贷:销售费用 90000
答: 你好,借:应付账款-90000 贷:以前年度损益调整-90000 借:以前年度损益调整90000 贷:应付账款90000
请问老师,22年有笔凭证分录记入销售费用金额错了,今年看出来了,想调下,应该如何做分录 。原分录借:销售费用30000 贷:应付账款 30000,实际金额 是3000,应该如何调整
老师:2021年做的凭证是借:销售费用113元, 贷:银行113,2022年我才发现税金13元忘记做了,请问今天我怎么调整?凭证怎么做呢?
错误分录:借 销售费用2925.83应交税费48763.77 贷 应付账款51689.6销售费用和应交税费金额填反了 现在要怎么调整
我想问下,现在发现了去年的一张凭证做错了,涉及到费用类的。本来应该是借:应付账款 错写了借:销售费用,现在应付账款就一直存在这笔,现在要怎么做呢?要冲正再做一张正确的吗?科目类怎么写呢







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爱笑的山水 追问
2019-12-02 10:06
小云老师 解答
2019-12-02 10:16