- 送心意
雨轩老师
职称: 中级会计师
2019-12-01 21:09
您好,请问您具体是什么业务
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您好,请问您具体是什么业务
2019-12-01 21:09:49

借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)
用这个科目就可以了,同学
2019-06-10 17:54:41

你好 计入成本的时候 借:工程施工 应交税费-应交增值税-销项税抵减 贷:应付账款
2020-07-20 11:00:49

同学你好
你是小规模的吗
2021-10-19 11:04:21

你好!你按你们支付的金额来做就行了。
借管理费用-服务费等11884.25 贷应付账款。
2017-12-06 13:34:59
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sake 追问
2019-12-01 21:30
雨轩老师 解答
2019-12-01 21:39