老师,公司用银行存款交了电费6746.74元,专用发票不含税票面金额5703.7,专用发票税额742.26,其他的是建设资金294.78。这笔要如何做分录?
灵巧的花生
于2019-12-01 14:11 发布 902次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-01 14:12
建设资金这是哪里收的
电费的,借xx费用5703.7,进项742.26贷银存
相关问题讨论

建设资金这是哪里收的
电费的,借xx费用5703.7,进项742.26贷银存
2019-12-01 14:12:23

借 销售费用 贷银行存款营业外收入
2019-06-05 12:27:23

借销售费用,同时借应交税费增值税
贷银行存款
2022-01-12 19:25:00

你好
借;管理费用,应交税费(进项税额),贷;应付职工薪酬——职工教育经费
借;应付职工薪酬——职工教育经费,贷;银行存款
2019-07-26 08:34:07

你好
借费用
应交税费应交增值税(进项税)
贷银行存款
2022-01-15 22:11:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
灵巧的花生 追问
2019-12-01 14:13
郭老师 解答
2019-12-01 14:13