- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-11-29 20:02
购入成品油 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款/应付账款 卖出成品油 借:银行存款/预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品 出售加油卡 借:银行存款 贷:预收账款 工资的话 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
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2019-11-29 20:02:11

你好,借:销售费用 贷:库存现金
2019-12-06 11:35:35

您好,请参考以下分录处理,一般情况下,赠送的商品,开具发票时,与销售的商品一起开具发票,一行销售商品,一行赠送的商品,再一行按赠送的商品全额折扣,分录,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入-销售(卖品和赠送商品的市场价),主营业务收入-折扣,负数(赠送商品的市场价),应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品(卖品和赠送商品的成本价)。
2019-09-22 22:01:18

借 预付账款贷银行存款 借管理费用等预付账款
2020-04-29 11:29:40

你好,同学。
你直接是按 8000确认为收入处理的,这是商业 折扣处理的。
2020-05-30 20:34:48
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