送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-29 09:29

你好 把你多计提的数据冲掉 然后去更正之前的申报表就行了

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相关问题讨论
上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29
你好,是的,你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30
你好,因为是上期产生的。是该以前期间承担的呢
2021-12-13 20:14:46
你好 3月计提: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4月缴纳 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2020-05-04 07:11:36
按图片做先结转到转出未交增值税下面
2020-04-29 07:02:49
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