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小LL
于2019-11-27 15:12 发布 1145次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-27 15:15
你好,从经营月份开始向后摊销,9月不算。没有发票,先做预付款,取得发票,计入费用
小LL 追问
2019-11-27 15:22
好的,谢谢老师!
2019-11-27 15:25
那我做预付的时候,金额是写全年吗?
立红老师 解答
2019-11-27 15:28
你好,按支付的金额计入预付款
2019-11-27 15:31
那如果取得了发票,是不是就要把之前没摊销的月份给补上
2019-11-27 15:34
你好,从取得发票当月往后摊销。
2019-11-27 15:41
2019-11-27 15:43
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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