送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-11-26 23:13

同学你好,做其他业务收入入账。

静听细雨 追问

2019-11-27 07:24

谢谢老师!可以把分录做出来吗?

1.公司支付房租水电 2500的分录
2.收到学生交的 600的分录

静听细雨 追问

2019-11-27 07:47

老师,还有学校的20000房租怎么做分录

赵英老师 解答

2019-11-27 10:29

不客气同学,学校房租/水电都可以做到主营业务成本中,借:主营业务成本 -  房租  20000   贷:银行存款     ,学员的房租/水电 入管理费用,借:管理费用-房租 水电  2500   贷:银行存款  ,收到学生缴费,借:银行存款    贷:其他业务收入  600/(1+3%)应交税费-应交增值税(销项税额)600/(1+3%)*3%    ,税率看你们可以开多少税率的发票就按多少算。

静听细雨 追问

2019-11-27 10:41

老师,这2500宿舍房租是给学生用的,如果作了费用,那么收学生的床位费入其他收入,这样不用结转成本吗?


不是很理

赵英老师 解答

2019-11-27 12:16

转到成本中去的。

静听细雨 追问

2019-11-27 12:50

不是做了费用吗?怎么又转到成本中去的?

借:管理费用-房租 水电 2500 贷:银行存款 

这笔怎么转到成本中去,不是很理解

赵英老师 解答

2019-11-27 13:00

不是的同学,是直接做到成本中去。做其他业务成本。

静听细雨 追问

2019-11-27 14:59

即借:其他业务成本-房租 水电 2500            贷:银行存款 2500

是吗

静听细雨 追问

2019-11-27 15:01

这是你之前发的,所以不明白

赵英老师 解答

2019-11-27 15:33

同学你好,是的,可以做到成本里。

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