违背权责发生制原则确认收入。如2024年1月收取20 问
企业适用的话,这套分录不对,核心问题是科目用错、结转逻辑错误。 企业不能用 “收益分配”“公积公益金”,应改用以前年度损益调整“合同负债 / 预收账款”; 冲减多记收入后,结转至利润分配 — 未分配利润,不涉及公积公益金; 25 年确认收入的分录科目改为 “其他业务收入” 即可。 若是村集体经济组织,科目能用,但冲减的未分配收益无需转公积公益金。 答
请问我是一个执行《小企业会计准则》的 一般纳税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答

我们有笔B公司的工程款委托A单位代付,我们做的分录是:借:工程成本 贷:应付账款-B;借:应付账款-B,贷:银行存款,工程款直接打给A单位,请问,这样做分录对么?
答: 你好 发生工程成本,借:工程成本 贷:应付账款-B 工程款直接打给A单位,借;其他应收款——A单位,贷;银行存款 A单位单位支付,借;应付账款-B,贷;其他应收款——A单位
公司预付仓库工程款,出纳做的分录是:借:在建工程,贷:银行存款;主管说应当做借:预付账款,贷:银行存款,哪个对?
答: 在没有取得发票时 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票 借:在建工程 贷;预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我(银舟)公司收到德感公司的一笔款1000000,银行收款回单上标明为江津金科工程款,老师,请问我的分录:借:银行存款1000000贷:应付账款100000,这样写可以吗?
答: 可以









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若兰 追问
2019-11-26 17:26
邹老师 解答
2019-11-26 17:29
若兰 追问
2019-11-27 08:45
邹老师 解答
2019-11-27 08:45