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小猪班纳 兰
于2019-11-26 11:31 发布 925次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-26 11:33
您好您可以参照下面图片
小猪班纳 兰 追问
2019-11-26 12:18
那他这张是开错了,那应该怎么处理好呢
bamboo老师 解答
2019-11-26 12:28
退给对方 让重新开具
2019-11-26 12:57
但是这边的会计已经入到10月的账了
申报了
2019-11-26 12:58
可以开具红字冲销 然后在开具蓝字发票
是不是加工,前面都是劳务的
对的 加工前面都应该是劳务
2019-11-27 06:36
老师,这个会计说他已经做账了,申报了,让对方重开,我们这边做账也会很麻烦
2019-11-27 06:38
正常的话,我们退回给他,他那边要开红字发票过来和正确的蓝字发票,我们只要红字冲,蓝字正常做分录就可以对吗,申报还有什么要做的吗
2019-11-27 06:40
之前错的那张,已经认证了,抵扣了
只要红字冲,蓝字正常做分录就可以 对的申报的时候红字您要先做进项税额转出 然后蓝字发票正常勾选抵扣
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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小猪班纳 兰 追问
2019-11-26 12:18
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2019-11-26 12:28
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2019-11-26 12:57
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2019-11-26 12:58
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2019-11-26 12:58
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2019-11-26 12:58
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2019-11-27 06:36
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2019-11-27 06:38
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2019-11-27 06:40
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2019-11-27 06:40