送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-26 10:56

收到设备,要暂估入账

幸福的味道 追问

2019-11-26 10:57

具体分录怎么做?谢谢老师

辜老师 解答

2019-11-26 11:20

借:固定资产  贷:暂估应付款

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相关问题讨论
收到设备,要暂估入账
2019-11-26 10:56:27
可以作为管理费用。
2018-11-21 10:47:26
您好 保安公司是要给单位开具发票的 付款的时候 借 其他应付款 贷 银行存款 收到发票后 借 管理费用 贷 其他应付款
2020-06-21 00:21:16
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-01-04 17:04:31
这个可以直接做制造费用下面,
2020-04-07 11:46:08
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