- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-26 09:24
你好 借其他应收款-员工5000贷银行存款5000 借固定资产4800 营业外支出200贷其他应收款5000
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你好 借其他应收款-员工5000贷银行存款5000 借固定资产4800 营业外支出200贷其他应收款5000
2019-11-26 09:24:29

建议按发票金额来 借固定资产 贷银行存款 库存现金 不足部分就当作现金支付了
2015-11-17 14:03:50

您好,平时录入分录时候都是财务费用在借方,期末结转的时候才会在贷方。
2017-04-11 17:15:00

投资活动产生的现金流量
2017-04-18 00:23:17

借:固定资产
贷:应付账款
借:应付账款
应交税费-增值税-进项
贷:银行存款
2023-09-22 14:59:58
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馥馥馥儿 追问
2019-11-26 09:39
meizi老师 解答
2019-11-26 09:41