- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
2019-11-23 17:13
建议:
1、重新建账。如果是电子化账套,则修改期初余额。已输入的凭证仍然不会删除。
2、如果重新建账太麻烦,那就应该是:期初建账时少记的其他应收款应该与以前年度实现的利润相联系的,那就直接这样处理得了:借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。
相关问题讨论

你好,多年的其他应收款收不回来
借:营业外支出,贷:其他应收款
2023-03-28 10:15:07

同学您好,收入可以做其他应收款,也可做应收账款
2022-12-27 19:12:00

您好,一般挂预付账款,以后摊销。
2022-04-22 13:08:08

你好,资金没有收回,就继续挂账就是了
2022-04-13 22:25:06

应收款包括了应收账款和其他应收款
2022-04-10 23:20:03
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