- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好!其实你这个本身不对,如果你当月销项大于进项,是
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020-11-11 15:28:31

你好 是的,有交税才需要结转
2019-03-06 15:26:26

没有
2017-06-06 10:28:44

进项税需转出的,一般都计入成本费用 借 成本或费用科目 贷 应交税费-应交增值税(进项转出)
2015-08-20 09:55:25

您好,您是要问结转增值税的账务处理吗?
如果是的,分录应该是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2020-11-21 14:25:27
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