老师,其他应付款第一季度金额为-10万本季度金额-5 问
你好,以他的科目余额在资产负债表填报,明细科目的负数填报在其他应收款看 答
你好老师,我们是建筑装修设计有限公司,我们承接了 问
你好 建筑服务房屋改造 答
应收账款收不回,怎么做分录 问
你好,这个你进入营业外支出。 答
一个人同时任职2家公司,其中一家工资没给到当地最 问
你好!这个要看情况,比如出勤天数之类 答
请问金蝶迷你版怎么跨年反结账 问
1.进入财务软件主界面,点击“账务处理”。 2.点击“账务处理”后,界面跳转,点击“期末结账”。 3.进入“期末结账”对话框,选择“反结账”,点击“开始”。 4.点击“开始”后,页面弹出提示,点击“确定”。等待一会儿,反结账界面消失后,操作即成功。 答
之前结转增值税是这样做的,现在需要调整过来,但是账已经结了,凭证也装订了,如果想在17年调账 这个调账的分录怎么做啊?
答: 你好,用红字冲销然后做正确的就可以了
之前结转增值税是这样做的,现在需要调整过来,但是账已经结了,凭证也装订了,如果想在17年调账 这个挑战的分录怎么做啊?
答: 你好,用红字冲销然后做正确的就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
结转增值税在什么情况下做这个凭证,每个年底做这个分录吗
答: 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 在有增值税应纳税额的情况下
飞雪 追问
2019-11-19 16:25
小妍老师 解答
2019-11-20 08:51