老师,税务让调整进项留底,这么做分录可以吗? 借:以前年度损益调整 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
Sunny
于2019-11-19 10:24 发布 1832次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-19 10:43
你好,什么原因需要调整,不能抵扣的吗
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你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50

这个分录是正确的了,你期初做的是借方,这个是贷方,刚好平了
2018-08-14 15:03:05

你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15

您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42

你好,你现在还能反结账修改吗?
2023-04-03 20:45:18
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