这个题答案是不是有问题,不是10%然后加计抵减也没提现,借:应交税费-应交增值税加计抵减34200.49 贷:其他收益34200.49
筱雨816
于2019-11-18 20:50 发布 776次浏览


- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-18 20:57
你好,你这个分录可以,51300.74
金额是这个
他这个是结转增值税的
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你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

可以的
2017-09-04 22:00:33

上述分录处理正确,属于本月需要交增值税
2017-06-21 10:19:29

你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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筱雨816 追问
2019-11-18 21:08
郭老师 解答
2019-11-18 21:10