老师你好,我想问一下我们是购买方,我们退回已经抵扣的增值税发票给销售方,也已经申报税了,后面发现对方开错了发票要求重开,我们在系统已经开出红字发票信息表,在当月的分录该怎么做啊,求解答,是否要将税额转出,怎么做分录
靓丽的小海豚
于2019-11-18 16:33 发布 884次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55

你好,哪边申请都可以的,一般购买方申请就行
2024-07-11 14:06:12

借应付账款,
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
2023-07-05 11:03:57

你好!对方把红字的电子数据导给你,你导入试试看
2023-06-25 14:47:00

同学,你好
你是销售方吗
2022-09-19 14:51:44
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