老师你好,我想问一下我们是购买方,我们退回已经抵扣的增值税发票给销售方,也已经申报税了,后面发现对方开错了发票要求重开,我们在系统已经开出红字发票信息表,在当月的分录该怎么做啊,求解答,是否要将税额转出,怎么做分录
靓丽的小海豚
于2019-11-18 16:33 发布 875次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55

你好,对的是的。之前已经做了进项转出,收到了发票,放到进项转出账务处理后面
2024-04-12 13:29:55

对,这个是专用发票吗?
2023-01-10 15:41:02

你好,借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2022-06-13 15:08:26

你好; 你 要给客户联次的必须要盖章的; 自己的 联次 记账联也建议是盖章的 ;红字信息表 可以不用
2022-04-22 15:03:00
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