以前做的账,有个客户应付账款一直挂的是其他应付款,可以通过红字冲销以前的科目余额,蓝字录正确的应付账款分录吗?公司租的办公楼之前挂的是应付账款,现在可以直接更正过来吗?

南烟
于2019-11-17 11:07 发布 1742次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-17 11:08
你好,对方预付的款吗
贷方余额是嘛
应付的这个你们支付了吗
相关问题讨论
你好,对方预付的款吗
贷方余额是嘛
应付的这个你们支付了吗
2019-11-17 11:08:29
你好,你需要用资金偿还,如果不需要偿还,就需要转为营业外收入核算的
2018-05-21 10:54:44
同学你好
这个就是其他应付款
2022-01-13 14:21:28
你好 不还的话做借其他应付款贷营业外收入 这样来做 缴纳企业所得税的 。
2020-07-21 11:52:20
你好,确认偿还不了的可以借其他应付款 贷未分配利润,
2020-07-01 09:37:29
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