老师你好!我在7月份认证了一份进项税额,在7月份的增值税的报表中漏报了,但在10月份填报时填错了位置填在了25栏(期初已认证相符但未申报抵扣),请问应该是填在那一栏?谢谢!
潘晓晓
于2019-11-16 14:54 发布 715次浏览
- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
2019-11-16 14:58
现在填在第3栏次吧
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待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04

补充申报增值税申报表,也是可以抵扣进项税的。就是申报当月应抵扣的进项税
2019-04-05 21:01:43

你好,同学。
你是按A%2BB一起来计算的。
2020-11-04 09:59:13

您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32

你好,同学。
那你直接进去农产品申报表去更改就可以了的
2021-07-02 19:39:23
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潘晓晓 追问
2019-11-16 15:01
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2019-11-16 15:26