送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-11-15 16:42

你好,购买时,借 管理费用 贷 银行存款
抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款)贷 管理费用

叶子 追问

2019-11-15 16:44

请问:交税的时候分录怎么做呀?
最后应交税费-应交增值税(减免税款)这个科目最后是怎么平账的呀?

汪晨老师 解答

2019-11-15 17:08

你好,年底统一计入应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后再转入应交税费-应交增值税(未交增值税),根据计入应交税费-应交增值税(未交增值税)借方余额为留的进项税,贷方余额,次年1月份缴纳,借  应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷  银行存款

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