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叶子
于2019-11-15 16:40 发布 1036次浏览
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-11-15 16:42
你好,购买时,借 管理费用 贷 银行存款抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款)贷 管理费用
叶子 追问
2019-11-15 16:44
请问:交税的时候分录怎么做呀?最后应交税费-应交增值税(减免税款)这个科目最后是怎么平账的呀?
汪晨老师 解答
2019-11-15 17:08
你好,年底统一计入应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后再转入应交税费-应交增值税(未交增值税),根据计入应交税费-应交增值税(未交增值税)借方余额为留的进项税,贷方余额,次年1月份缴纳,借 应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷 银行存款
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汪晨老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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叶子 追问
2019-11-15 16:44
汪晨老师 解答
2019-11-15 17:08