送心意

洛洛老师

职称中级会计师

2019-11-15 11:30

同学,个人所得税是通过应交税费应交个人所得税核算的,发工资借应该职工薪酬贷银行存款其他应收代扣社保代扣公积金 应交个税。交个税,借应交个税贷银行存款。

追问

2019-11-15 11:42

如老师解答,意思是发工资时,财务会计核算,借应付职工薪酬,贷银行存款,其他应收代扣社保个税等。交个税时,借应交税费个税,贷银行存款了。那应交税费个税在什么情况下记贷方呀?预算会计这边又如何核算

追问

2019-11-15 11:56

收到职工交来代缴个税,财务会计借银行存款,贷其他应收款个税。那预算会计要平行记账吗

洛洛老师 解答

2019-11-15 13:41

同学,是这样的,发放工资的时候应交税费应交个人所得税在贷方。我不明白为什么是收到职工的交的个税,个税是在算工资的时候代扣代缴的呢。

追问

2019-11-15 15:34

因为职工突然调走了,而前期他有个税还没来得及在工资里代扣,所以没有代扣,于是收到职工的交的个税了。那应该如何记账?

洛洛老师 解答

2019-11-15 16:48

借银行存款贷应交个税就可以,因为你发工资的时候没有扣到这个个税报税的时候又交个税,所以这里就有一个差额,收到员工的个税正好可以平账。

追问

2019-11-15 16:49

好的,谢谢

洛洛老师 解答

2019-11-15 16:52

不可以去,满意请给五星好评哦。

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同学,个人所得税是通过应交税费应交个人所得税核算的,发工资借应该职工薪酬贷银行存款其他应收代扣社保代扣公积金 应交个税。交个税,借应交个税贷银行存款。
2019-11-15 11:30:07
你好,是的,你的理解正确的。
2018-03-07 10:53:59
你好! 计提时: 借:管理费用/制造费用等 贷:应付职工薪酬-工资 发放时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 应交税费-应交个人所得税 银行存款 银行扣个税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 银行扣社保 借:管理费用-社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款
2018-03-11 19:01:23
单位在确认员工的劳动报酬时,按照岗位不同计提职工薪酬时:借:生产成本,制造费用,在建工程,开发间接费用,销售费用,管理费用等科目下的工资明细科目;贷:应付职工薪酬-应付工资;同样,按照岗位不同计提职工社会保险费时:借:生产成本,制造费用,在建工程,开发间接费用,销售费用,管理费用等科目下的社会保险费明细科目;贷:应付职工薪酬-应付社会保险费(具体按五个险种设置三级明细科目);职工个人为自已承担的部分,若工资为预付性质的,通过“其他应收款”,若工资为后付性质的,通过“其他应付款”;确认应付职工住房公积金时,借:生产成本,制造费用,在建工程,开发间接费用,销售费用,管理费用等科目下的住房公积金明细科目;贷:应付职工薪酬-应付住房公积金;发放工资时:借:应付职工薪酬-应付工资,贷:其他应收款(或其他应付款)-个人社会保险费,贷:其他应收款(或其他应付款)-个人住房公积金,贷:应交税费-应交个人工资薪金所得税,贷:银行存款;缴纳本期的社会保险费为:借:应付职工薪酬-应付社会保险费(具体按五个险种设置三级明细科目)、其他应收款(或其他应付款)-个人社会保险费,贷:银行存款;缴纳本期的住房公积金:借:应付职工薪酬-应付住房公积金、其他应收款(或其他应付款)-个人住房公积金,贷:银行存款。
2015-04-01 14:32:05
您好,这个的话,这样做是可以的,是这样做的,没错
2024-08-13 22:32:03
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