老师您好!我想咨询一系,因为与供应商对账过程出现问题,对方不愿意接受我们开的发票 要求我们必须重开,我们只能作废,但是数量很多,怎么办呢?作废太多税所来查怎么办呢?

诚心的云朵
于2019-11-14 18:26 发布 743次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好; 如果作废的发票; 你没有收到; 就不管不处理即可
2022-10-09 10:59:38
你好,这个按实际收到的数量和金额入库只是降低单价而已
2023-07-31 08:31:47
不影响啊,你开着两个客户,那是你的问题,供应商分几张开给你,这个不冲突。
2022-01-21 16:00:09
以后也不给你们货物,
借营业外支出贷预付账款。
2022-02-10 16:54:00
你好; 意思就是做一个对比数据 ; 你列清楚 ;日期 、 供应商名称 、 收货数量 、 收货单价 、 收货金额 、 验收数量 、验收金额、 验收单价 、 是否有差异数量 ; 列清楚即可
2022-11-29 12:32:52
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