送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-14 08:50

你好,应当这样计算才是的
进项不含税金额=9000元/13%=69230.77
进项含税金额=9000元/13%*1.13

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,做到营业外收入,减免了就不用计提附加税了
2019-03-15 11:04:40
你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
你好,应交税费――应交增值税二级科目就可以其他的分录是这样的 如果季度末免增值税的,在季度末将减免的做借应交税费――应交增值税 贷营业外收入
2020-01-01 11:23:03
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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