老师:我在出口货物时,做了两笔分录第一笔是借:应收账款美元户贷主营业务收入美元户,第二笔借:主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出 年初时收到税务局返到银行的出口退税款,请问老师这笔退税分录怎么做?还有外经委奖励了我们一笔钱,这笔钱怎么做分录
踏浪
于2016-03-29 21:18 发布 1765次浏览


- 送心意
小丫老师
职称: 中级
2016-03-29 21:19
同上
相关问题讨论

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

进项转出应该是贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-03-24 17:10:40

想想那个道理,如果借方不应该是进项税额,那么不是增加进项税额了?增值税进项税额转出就是减少进项税。相当于固定资产的累计折旧科目
2021-11-21 09:44:50

同学你好,这个分录是对的;
这样怎么处理呢?——您 的意思是申报的时候?
2021-09-26 15:30:06

借: 应付账款(或费用、成本) 贷 应交税费-应交增值税(进项税转出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
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