你好,老师。我们公司是一般纳税人,2017年之前,就存在增值税纳税申报表和账面不一致的情况,导致账面数比申报表留抵数大4.3万,请问这种情况怎么处理?谢谢!
完美的大炮
于2019-11-13 11:07 发布 1257次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12

是没有任何业务,还是没有增值税应纳税额的0申报
2018-11-23 11:44:08

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

你看下提示,有个地方填的不对
2018-02-09 11:29:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息