比如我给甲方开800万一般计税发票(一般纳税人),有人给我提供材料,劳务,都有合同,也提供了进项发票,我在外地预缴增值税,材料和劳务是属于支付的分包款吗?
懵懂的香菇
于2019-11-13 10:07 发布 715次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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新年好,是什么情况下形成的增值税预交税额?
2019-02-13 09:11:42

预交的税款是在机构所在地申报时可以扣除预交的。
2023-05-11 13:08:06

您好,您正常按正常的进项和销项记入就可以
2019-09-08 14:02:08

您好,异地预缴增值税:
借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款
本地申报增值税
计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额
销项和进项留抵的差额
借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税
抵扣预缴增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税
缴纳增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43

你好!
可以的
2018-12-05 08:02:03
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