送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-08 09:59

你好之前是什么时候的发票  跨年了吗   直接分录怎么做账的

念念 追问

2019-11-08 10:04

没有跨年

念念 追问

2019-11-08 10:05

之前直接做的费用

念念 追问

2019-11-08 10:05

没有认证抵扣、我这个月认证了、怎么做账呢

meizi老师 解答

2019-11-08 10:07

你好 那你就做一笔 借费用  负数  借应交税费-应交增值税-进项税  把发票复印件拿到后面做账  同时摘要备注清楚 发票原件在某凭证号里面  以后便于查账

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