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念念
于2019-11-08 09:58 发布 1324次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-08 09:59
你好之前是什么时候的发票 跨年了吗 直接分录怎么做账的
念念 追问
2019-11-08 10:04
没有跨年
2019-11-08 10:05
之前直接做的费用
没有认证抵扣、我这个月认证了、怎么做账呢
meizi老师 解答
2019-11-08 10:07
你好 那你就做一笔 借费用 负数 借应交税费-应交增值税-进项税 把发票复印件拿到后面做账 同时摘要备注清楚 发票原件在某凭证号里面 以后便于查账
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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念念 追问
2019-11-08 10:04
念念 追问
2019-11-08 10:05
念念 追问
2019-11-08 10:05
meizi老师 解答
2019-11-08 10:07