老师好!请问实操过程中,纳税申报计提职工福利费14% 问
同学,你好 是按照应付职工薪酬的贷方发生额 答
老师,申报印花税需要填写对方书立人的信息吗? 问
您好,您是申报哪个税目? 答
老师好,请问两个数据的比对要怎么比对呢?我需要给 问
哪两个数据对比,今年和去年同期,还是今年和上期?一个是同比,一个是环比。 答
老师 你好 请问现在用软著实缴是不是增值税暂免 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,先进制造企业可享受增值税进项加计,其中是不 问
是的,根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》(工信厅联财函〔2025〕217 号)第六条规定,总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易,取得的进项税额不得计提加计抵减额。 答

有人挂在我们公司的挂靠费 需要提供什么东西才能走我们这里拿钱
答: 同学你好 他们给你们开发票才可以
挂靠工程公司,除了收挂靠费,还要做什么?
答: 你好,你们是挂靠单位,还是被挂靠单位
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模纳税人做账的疑问:各位老师好,我们公司是一家小规模的快递公司,这个月收到站点打给我们的款项(站点是我挂靠们公司的名字的)共14800元:其中10000元是收取站点的押金,后续返还;还有4800元是站点支付给我们的挂靠费用,无需返还。请问我们是小规模纳税人,这笔分录应该怎么做啊?(我们的收入一般是以领购的定额发票才做收入的)
答: 也就是说4800就是你的收入了,对吗?那就应该是,借 银行存款 14800 贷 其他应付款---XX押金 10000 主营业务收入 4660.19(4800/1.03) 应交税费---应交增值税139.81(4800/1.03*0.03),小规模纳税人月收入低于3万免税,免交的增值税139.81转营业外收入---补贴收入,借 应交税费---应交增值税139.81 贷 营业外收入---补贴收入


紫色雨星 追问
2019-11-07 18:46
朴老师 解答
2019-11-07 19:06
紫色雨星 追问
2019-11-07 19:43
紫色雨星 追问
2019-11-08 00:35
朴老师 解答
2019-11-08 08:49
紫色雨星 追问
2019-11-08 09:16
朴老师 解答
2019-11-08 09:24
紫色雨星 追问
2019-11-08 09:26
朴老师 解答
2019-11-08 09:28