送心意

小小张老师

职称,中级会计师

2019-11-07 11:13

你好,你11月6号勾选的认证,只能在申报11月份的增值税时才能抵扣。

追问

2019-11-07 11:22

谢谢老师,你的意思是申报当月的增征税,只有当月认证后当月才能抵扣。因为公司是筹建期一直没有销项,进项以前我一直都没有认证,现在认证后,我申报11月份的时候留抵不受影响吧?

小小张老师 解答

2019-11-07 11:31

取得专票后360天内认证抵扣,就是有了就认证,没准那个月能用上。

追问

2019-11-07 11:39

认证后不抵扣,申报时不是要填写附表二吗?不填写的话后期就不能抵扣了是吗?

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相关问题讨论
您好。您勾选结果打印出来了吗?您勾选结果打印出来了吗?
2022-02-22 13:39:54
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣. 2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额. 3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019-04-28 12:01:49
不需要,祝工作顺利
2019-01-03 22:15:05
你好,这个应该在增值税发票认证平台里的。
2019-10-10 21:07:51
你好,你11月6号勾选的认证,只能在申报11月份的增值税时才能抵扣。
2019-11-07 11:13:40
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