哪位老师能帮我解决一下,明明已经勾选认证成功,11月6号勾选的,为什么在申报10月份增值税提交时出现:当期专用发票认证金额合计数是0.00元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是546751.92元。当期专用发票认证税额合计数是0.00元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是69390.43元。
奔
于2019-11-07 11:06 发布 3383次浏览



- 送心意
小小张老师
职称: ,中级会计师
2019-11-07 11:13
你好,你11月6号勾选的认证,只能在申报11月份的增值税时才能抵扣。
相关问题讨论

您好。您勾选结果打印出来了吗?您勾选结果打印出来了吗?
2022-02-22 13:39:54

1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019-04-28 12:01:49

不需要,祝工作顺利
2019-01-03 22:15:05

你好,这个应该在增值税发票认证平台里的。
2019-10-10 21:07:51

你好,你11月6号勾选的认证,只能在申报11月份的增值税时才能抵扣。
2019-11-07 11:13:40
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