- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-07 10:42
你好 不用了 你直接冲暂估 用之前的入库单复印件和发票来入账
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您好,这个是 借 管理费用——电费 贷 应付账款——暂估入库款
2024-10-23 20:50:14

如果,货物已到或者服务已经发生,就可以暂估
2024-01-15 09:16:25

按这样字的红字就可以了
2023-11-14 16:53:09

借库存商品贷应付帐款暂估
借银行存款贷主营业务收入
应交税费
借主营业务成本贷库存商品
2023-09-25 12:15:28

同学,你好
第二年红冲之前的分录,然后按照发票正常做账
2022-12-22 12:56:26
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2019-11-07 10:49
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