假如给员工购买零食等食品300元,价税分开是:价:261元,税是39元。开的是专票,做分录:1:借:管理费用-福利费 261 借:应交税费-增值税进项转出 39 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300 2、借:管理费用-福利费 300 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300 哪种做法是对的 ?

胭脂
于2019-11-06 16:25 发布 1029次浏览
- 送心意
小妍老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-11-06 16:28
您好!借:管理费用-福利费 261 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 39 贷:应付职工薪酬-职工福利费 300
借:管理费用-福利费 39 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬-职工福利费300 贷:银行存款300
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