老师您好,我们是汽车租赁公司,有时候公司会派私人车辆去给公司客户服务,我们统一开发票给客户,收到款再要付款给私人车辆,只挣一点差价,私人车辆没有发票给我们,也不愿付税点开具发票,我们怎么做账?怎么冲抵成本?怎么做分录?
sunrise
于2019-11-06 11:18 发布 685次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好
借:银行存款
贷:预收账款
2022-04-05 20:38:29

你好,按实际作账,借库存商品5000,贷银行存款5000
2020-06-22 11:32:10

你好,同学。
商标局开的收据你是计入管理费用或你的无形资产成本。
2019-10-07 18:03:00

你开发票只按发票做借应收 贷销项税额,别的没有发货,也没有收款不做账,只挂这个
2020-06-01 13:35:15

这个前提是啥,生产微波炉的吗
2020-04-09 16:56:53
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