老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

老师什么时候汇算清缴,是在电子税务局汇算清缴的吗?就是填各种表格?
答: 你好,在明年5.31日之前完成汇算清缴就可以了 通常是需要单独下载一个汇算清缴申报软件来申报的(主要就是填写汇算清缴的附表及其主表数据)
汇算清缴,除了网上填相关表格外,还需要去税务局提供纸质表格吗
答: 你好,是否需要纸质资料,看当地税局要求的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!我想问问年终决算是怎么弄呢?要在电子税务局上填表格吗还是给老板看就好?它跟汇算清缴一样吗??
答: 1、通知相关部门及时清理本年度发生的业务,查看是否有业务已经发生,因各种原因没有取得发票的,务必年底结账前取得发票交由财务部门。 2、通知相关部门查看是否有已经取得发票但未到财务部门报销的业务,如有,务必年底结账前到财务部门报账。 3、通知相关部门清理工程发票和货款发票,工程或货款有未取得发票的安排相关人士务必在年底结账前取得发票到财务部门办理付款或挂账手续 4、总之,只要是本年度发生了的经济业务,都要想办法取得发票交由财务部门办理相关手续。 进行账务处理。账务处理过程中,尽量做到没有遗漏每一笔业务,包括查看核对是否有应计提但未提及的费用成本,应摊销但未摊销的费用成本,固定资产折旧是否计提有遗漏等。尽量保证经济业务的全面,完整。 填报决算报表。决算报表一定要依据账面数据填写全面细致,每个科目总账必须与明细账相符。 决算报表余年初预算报表做对比。每个明细项目来源于账面但也要尽量确保与年初预算各项目保持一致性,以便与年初预算报表做对比。 会计人必备的年终结帐技巧 1、现金和存货不能出现负数,现金没有收入,何来支出?而存货出现负数的原因之一是未暂估入账; 2、银行单据至少在年终后要全部及时取回,未达账项应编制银行存款余额调节表调节相符; 3、往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理; 4、检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确和符合规定; 5、采用权益法核算对子公司的投资时,应根据子公司本年度的净利润进行调整; 6、检查各应交税费明细账户的账面余额与实际数是否相符,如不符,应及时查明原因并进行处理; 7、检查资产负债表、利润表及现金流量表是否勾稽相符; 8、检查是否存在应确认而未确认的收入,老企业应兼顾考虑来年企业所得税率调整的影响; 9、检查毛利率是否明显不合理,成本结转是否正确; 10、检查主营业务税金及附加与收入、流转税等是否勾稽相符; 11、检查外币形态的现金、银行存款、债券投资以及以外币计价的往来款是否正确计算了汇兑损益;今年汇率变动较大,如外汇资产和负债很多,是否计算汇兑损益对利润的影响也较大; 12、检查所得税的计算是否正确,如存在应交,是否在本年度正确计; 13、检查总账与现金、银行存款日记账、明细账是否相符,检查账表是否相符。






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Lcat 追问
2019-11-05 21:37
邹老师 解答
2019-11-05 21:39