送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-11-05 16:30

本期冲减主营业务收入,计入其他应收款贷方

明天就下凡 追问

2019-11-05 16:34

收到的时候是
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(进项税额)
现在需要怎么冲减呢

明天就下凡 追问

2019-11-05 16:42

全部做相反分录,应交税费应交增值税(进项税额)这个科目有变化吗

轶尘老师 解答

2019-11-05 16:48

应该是冲减应交税费应交增值税(销项税)

明天就下凡 追问

2019-11-05 16:54

打错了,收的的时候也是销项税额,现在冲减的时候也是冲减销项税额吗

轶尘老师 解答

2019-11-05 16:54

是的 红字冲减销项

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相关问题讨论
你好是的您的分录处理正确
2019-06-24 07:31:18
冲账不是这么做的,你这是调账,内部往来客户的往来调账,需要张三确定帮A公司付款的
2018-11-12 09:09:13
您好!借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-05-24 14:52:41
你好,这里的代垫的运费冲销了预收账款,贷方是银行存款,而不是与收入对应的
2016-11-23 15:19:19
你好,代垫的运费计入应收账款核算
2016-09-24 10:28:36
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