- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-11-05 15:19
你好 借 应收账款 贷 其他业务收入 应交税费
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2019-11-05 15:19:20
你好,可以这样做分录,但是折旧是次月计提才是的
2020-04-27 14:50:10
你好,按照正常固定资产清理借款,缴纳增值税
2019-04-19 11:09:42
借:库存商品42000 贷:银行等42000
2016-04-04 12:09:47
个人还是单位?个人还做分录
2019-06-19 13:00:55
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2019-11-05 15:39
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