- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好!未报销的不写。报销的时候借管理费用-差旅费 贷现金等
2017-12-15 10:29:00
你好 按照受益部门入费用
2018-12-11 10:40:00
你好,借:管理费用-差旅费2359.6 贷:库存现金2359.6
2020-05-10 14:10:31
你好; 借管理费用-差旅费 贷银行存款。 看你员工所属部门来做对应费用 ;
2022-02-17 12:52:31
你好!剩余部分在其他应付款科目下核算就可以
2016-08-01 18:22:35
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