送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-04 20:18

你好,正确的应当这样做分录(需要体现员工垫资买菜,报销这个过程)
借;库存商品,贷;其他应付款——员工
借;其他应付款——员工,贷;库存现金等科目

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相关问题讨论
你好,库存商品金额多结转了,应该冲回来到零
2026-03-23 17:24:42
借应付账款,贷库存商品, 借库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
2024-07-19 14:37:04
同学你好 这样可以的 2.采购负数
2023-06-16 14:53:27
你好     如果后期都不给你开发票的话。 那么你直接做 :借库存商品贷库存现金 核算。 只是最终你销售后   汇算清缴企业所得税  你成本这部分无法税前扣除 ;要调增 处理 。   
2021-04-11 10:29:35
借应付账款贷库存商品结转了成本吗?
2022-03-31 11:23:57
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